Conceder à Servidora Sr.ª IVETE PEREIRA ALMEIDA, CPF nº 291.817.043-72, ASSESSORA ESPECIAL, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 10450, Agência: 2631 0, Conta: 0066357 3, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de participar do EVENTO CAFÉ COM TRILHAS, no dia 25 de outubro de 2022.
Conceder à Servidora Sr.ª POLYANA DE JESUS SOUSA MARVÃO, CPF nº 025.264.573-19, matricula nº 224, Conselheira Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0521564-1 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente R.F.S.S., PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO JONTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNO INFANTIL, no dia 24 de outubro de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. CARLOS ANTONIO MENDES GONÇALVES, CPF nº 009.793.293-02, matricula nº 21559, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0517270 5 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente R.F.S.S., PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO JONTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNO INFANTIL, no dia 24 de outubro de 2022.
Conceder à Servidora Sr.ª JANAINA MENDES ALMEIDA, CPF nº 035.232.663-86, Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 2009, Agência: 5219 1, Conta: 2928 9, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São José de Ribamar MA, a fim de ACOMPANHAR A USUÁRIA JECIANE VIEIRA MOREIRA EM UMA AUDIÊNCIA QUE SE REFERE AOS FILHOS DA USUÁRIA, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR LÍRIOS DO CAMPO, no dia 20 de outubro de 2022.
Conceder à Servidora Sr.ª IASMINA PRISCYLA CARVALHO SILVA, CPF nº 605.645.003-13, Coordenadora Contábil, lotada na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 7896, Agência: 5219, Conta: 6084-4, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís MA, com o objetivo de participar da OFICINA SIOPS NO MARANHÃO, nos dias 20 e 21 de outubro de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. ISRAEL RODRIGUES SOARES, CPF nº 948.462.863-04, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 4321, Agência: 5219-1, Conta: 0515439 1, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 16 de outubro de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. MARCELO HENRIQUE LOPES PAIVA, CPF nº 931.799.363-04, Assessor Técnico, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 1471, Agência: 3738 9, Conta: 0188873 0, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 15 de outubro de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. EDSON ANTONIO LOPES GAMA, CPF nº 280.658.243-15, Técnico Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 428, Agência: 3738, Conta: 689342 2, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de realizar a prestação de contas de Emissões de Carteiras de Identidade junto ao Instituto de Identificação, no dia 11 de outubro de 2022.
Nomeia, Conselheiros Titular e Suplente para comporem o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, do Município de Anajatuba/MA.
Conceder à Servidora Sr.ª IVETE PEREIRA ALMEIDA, CPF nº 29181704372, ASSESSORA ESPECIAL, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 10450, Agência: 2631 0, Conta: 0066357 3, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de participar de REUNIÃO DE CARÁTER REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA PREENCHIMENTO DO SENSO SUAS 2022, nos dias 10 e 11 de outubro de 2022.
Conceder à Servidora Sr.ª DELMA MARIA SANTANA GUIA DUTRA, CPF nº 928.009.713-04, Coordenadora do Educa Senso e Indicadores, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 10880, agencia: 5219 1, conta: 0713115 1, banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de deslocamento e alimentação em viagem a cidade de Itapecuru Mirim - MA, com o objetivo de participar de um TREINAMENTO SOBRE O CENSO ESCOLAR 2022, MATRICULA INICIAL (CONFERÊNCIA, RATIFICAÇÃO DE EVENTUAIS ERROS NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PERÍODO DE COLETA), no dia 06 de outubro de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. MARCELO HENRIQUE LOPES PAIVA, CPF nº 931.799.363-04, Assessor Técnico, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 1471, Agência: 3738 9, Conta: 0188873 0, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 30 de setembro de 2022.
Conceder à Servidora Sr.ª AURISCILEY GUIA SAMPAIO, CPF nº 483.809.033-15, Secretária Municipal de Educação, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 22, agencia: 5219 1, conta: 0420240 6, banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de deslocamento e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, com o objetivo de participar de uma FORMAÇÃO TÉCNICA CENSO ESCOLAR, nos dias 28 de setembro de 2022.
Conceder à Servidora Sr.ª ANTONIA DO ESPIRITO SANTO DUTRA SILVA, CPF nº 721.231.173-15, Coordenadora de Compras e Pesquisa Preliminar de Preços, lotada na Secretaria de Administração, matricula nº 693, Agência: 2617 4, Conta: 61766 0, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís MA, com o objetivo de participar CURSO I-PAR E OBRAS 2.0, E CURSO II PDDE INTERATIVO 2022 E DEMAIS PDDEs, nos dias 26 e 27 de setembro de 2022.
Conceder à Servidora Sr.ª EVA JENNYF DIAS DE OLIVEIRA, CPF nº 04666124357, PREGOEIRA, lotada na Secretaria Municipal de Administração, matrícula n° 4879, Agência: 5492, Conta corrente: 366117 2, banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do CURSO I-PAR E OBRAS 2.0, E CURSO II PDDE INTERATIVO 2022 E DEMAIS PDDEs, nos dias 26 e 27 de setembro de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. GILMAR DE JESUS COSTA BRITO, CPF 30323967353, matricula nº 2506, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 2875 4, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente R.F.S.S., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes IPTCA, no dia 06 de outubro de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. BENEDITO GALVÃO LIMA, CPF nº 068.975.543-08, matricula nº 22012, Conselheiro Tutelar, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0002413 9 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente R.F.S.S., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes IPTCA, no dia 06 de outubro de 2022.
Conceder à Servidora Sr.ª POLYANA DE JESUS SOUSA MARVÃO, CPF nº 025.264.573-19, matricula nº 224, Conselheira Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0521564-1 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente R.F.S.S., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes IPTCA, no dia 03 de outubro de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. TELMO DE JESUS LOPES SILVA, CPF 04016443326, matricula nº 21557, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 827 3, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente R.F.S.S., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes IPTCA, no dia 03 de outubro de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. BENEDITO GALVÃO LIMA, CPF nº 068.975.543-08, matricula nº 22012, Conselheiro Tutelar, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0002413 9 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente R.F.S.S., para realização de atendimento no Hospital Universitário Materno Infantil, no dia 27 de setembro de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. JOSE JOAQUIM VIEIRA BORGES, CPF nº 449.844.053-68, matricula nº 21560, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 0001796 5, Banco Bradesco, 001 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente R.F.S.S., para realização de atendimento no Hospital Universitário Materno Infantil, no dia 27 de setembro de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. ADELSON MARCOS GUIA DUTRA, CPF nº 01676699317, Agente de Combate às Endemias, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matricula nº 29340, Agência: 0562 2, Conta: 40997 9, Banco do Brasil, 02 (uma) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO, nos dias 26 e 27 de setembro de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. MAILSON LISBOA DO NASCIMENTO, CPF nº 60182943380, Agente de Combate às Endemias, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matricula nº 2398739, Agência: 0562 2, Conta: 52303 8, Banco do Brasil, 02 (uma) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO, nos dias 26 e 27 de setembro de 2022.
Conceder à Servidora Sr.ª MARIA CELESTE DUTRA COSTA, CPF nº 437.991.163-20, Diretora Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, Matricula nº 1987, Agência: 1180, Conta: 20424 2, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de OFICINAS DE CAPACITAÇÕES SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI ALDAIR BLANC E SISTEMAS MUNICIPAIS DE CULTURA, nos dias 26 e 27 de setembro de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. RAFAEL SANTOS DUTRA, CPF nº 03854721374, Coordenador de Cultura, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 737, Agência: 6176 0, Conta: 752203 7, Banco Bradesco, 02 (uma) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de OFICINAS DE CAPACITAÇÕES SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI ALDAIR BLANC E SISTEMAS MUNICIPAIS DE CULTURA, nos dias 26 e 27 de setembro de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. WELSON GONÇALVES SILVA, CPF nº 025.553.483-36, matricula nº 736, Coordenador de Esportes lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, Agência: 5219 1, Conta: 0522068 8, Banco Bradesco, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de um ESTÁGIO SUPERVISIONADO ESPORTIVO, nos dias 23 a 25 de setembro de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. PAULO RICARDO SANTOS LOPES, CPF nº 024.435.603-33, Professor Nível Superior 40 horas, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 2149, Agência: 5219 1, Conta: 5909 9, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Arari MA, a fim de participar de um ENCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DO PROJETO NÓS, nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.
Conceder à Servidora Sr.ª ENIVANIA DE JESUS RABELO BOGEA, CPF nº 015.906.793-69, Superintendente de Gestão Pedagógica, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 673, agencia: 5219 1, conta: 515218 6, banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Arari MA, a fim de participar de um ENCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DO PROJETO NÓS, nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.
Conceder à Servidora Sra. MARILIA CRISTINA REGO SOUSA, CPF nº 715.612.853-15, Diretora de Programas e Projetos, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, matricula nº 735, Agência: 5219, Conta: 0516128-2, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Arari MA, a fim de participar de um ENCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DO PROJETO NÓS, nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.
Conceder à Servidora Sr.ª MARINES DA SILVA BORGES, CPF nº 05694799321, Coordenadora de RH e Almoxarifado, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, matricula nº 10890, Agência: 3862, Conta: 430969-3, Banco Next, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Arari MA, a fim de participar de um ENCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DO PROJETO NÓS, nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.